Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Haushaltsdiagramm

-590.031,52 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-590.031,52 €
39,41%
558.015,30 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
558.015,30 €
37,27%
-198.315,04 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-198.315,04 €
13,24%
-100.704,67 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-100.704,67 €
6,73%
-23.747,84 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-23.747,84 €
1,59%
-16.323,16 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-16.323,16 €
1,09%
6.869 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.869 €
0,46%
1.815 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
1.815 €
0,12%
1.200 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.200 €
0,08%
199,44 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
199,44 €
0,01%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -590.031,52 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    558.015,30 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -198.315,04 €
  • 15 Abschreibungen
    -100.704,67 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -23.747,84 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -16.323,16 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    6.869 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    1.815 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    1.200 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    199,44 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    100 €
  • Summe
    -360.923,49 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
558.015,30 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.869 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.200 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
199,44 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
1.815 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
568.198,74 €
12: Personalaufwendungen
-198.315,04 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-590.031,52 €
15: Abschreibungen
-100.704,67 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-16.323,16 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-23.747,84 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-929.122,23 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-360.923,49 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-360.923,49 €